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號: 113408810031214144/201903-00001 信息分類: 部門預決算
號: 是否有效: 有效
發布機構: 桐城市自然資源和規劃局 成文日期:
生效日期: 詞:
發文日期: 2019-03-05 15:39 稱: 桐城市城鄉規劃局2019年部門預算

桐城市城鄉規劃局2019年部門預算

發布時間:2019-03-05 15:39 信息來源:桐城市自然資源和規劃局 點擊數: 字體:【  

桐城市城鄉規劃局2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20193

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1. 城鄉規劃局2019年財政撥款收支總表

2. 城鄉規劃局 2019年一般公共預算支出表

3. 城鄉規劃局2019年一般公共預算基本支出表

4. 城鄉規劃局2019年政府性基金預算支出表

5. 城鄉規劃局2019年國有資本經營預算支出表

6. 城鄉規劃局 2019年收支總表

7. 城鄉規劃局 2019年收入總表

8. 城鄉規劃局 2019年支出總表

9. 城鄉規劃局 2019年政府采購支出表

10.城鄉規劃局 2019年政府購買服務支出表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分  城鄉規劃局2019年“三公”經費預算

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

(一)貫徹執行國家和省、市有關城鄉規劃的法律法規和規章;研究制訂本市城鄉規劃的政策、規范性文件和技術規定。

(二)負責組織市域城鎮體系規劃、城市總體規劃、近期建設規劃、中心城區控制性詳細規劃及重要地區修建性規劃的編制、評審和報批工作。

(三)指導全市各鎮總體規劃、鎮區控制性詳細規劃、村莊規劃的編制、評審與報批工作。

(四)參與制訂本市國土規劃、區域規劃和土地利用規劃。

(五)指導涉及空間資源利用的相關專業規劃的編制。指導城市地下空間利用和城市雕塑工作。

(六)負責建設項目的選址、定點;提出用地的規劃條件、規劃方案的設計要求;組織評審建設項目的修建性詳規、建設工程設計方案和重要建筑單體方案。

(七)負責城鄉規劃區內各項建設的規劃管理,并統一核發選址意見書、建設用地許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證。

(八)負責城市規劃設計、勘測管理工作。

(九)負責建設工程的放線、驗線和竣工規劃核實工作。

(十)負責城鄉規劃監察工作。

(十一)負責市規委會日常工作;承辦市委、市政府交辦的其他事項。

 

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,桐城市城鄉規劃局 2019年度部門預算包括城鄉規劃局本級預算和規劃勘測院下屬單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共2個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

桐城市城鄉規劃局本級

行政單位

2

桐城市規劃勘測院

公益一類事業單位

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任務

(一)深入學習貫徹黨的十九大精神。把深入學習貫徹黨的十九大精神作的首要為當前和今后一個時期政治任務,進一步增強使命感和責任感,擁抱新時代,踐行新思想,實現新作為,不斷更新規劃理念,提升規劃設計和規劃管理水平,使規劃更具科學性、前瞻性,突出特色塑造,實現城鄉融合發展。

(二)強化支部標準化建設。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝全黨,堅持黨要管黨、全面從嚴治黨。堅持三會一課制度,推進黨務公開,推進支部標準化建設和活動方式創新,以提升支部組織為重力點,讓支部建設成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結動員群眾、推動改革發展的堅強戰斗堡壘,為開展城鄉規劃管理工作提供堅強的思想和政治保障。

(三)加強規劃支撐引領。計劃2019年完成以下規劃編制工作:一是實施城市總體規劃評估。二是編制《北大街歷史文化街區保護規劃》。三是編制中心城區出讓地塊控規(計劃十個)。四是編制龍眠東路至南山路橋區域城市設計。五是編制王墩油榨巷區域城市設計。六是編制中心城區歷史建筑保護圖則。七是城市總體規劃修改。

(四)整合再造服務流程。一是推進“只進一扇門”。 重點解決“一扇門”不健全、群眾辦事來回奔波、申請材料重復提交等問題。推行“前臺綜合受理、后臺分類審批、綜合窗口出件”工作模式。制定服務規范,編制標準化工作規程和事項受理清單,實行一窗受理、集成服務。推動服務窗口與網上平臺集成融合。依托政務服務平臺,實時匯入網上申報、事項受理、審批(審查)結果和審批證照等信息,實現線上線下功能互補、無縫銜接、全過程留痕,做到政務服務事項清單、辦事指南、辦理狀態等相關信息在政務服務平臺、政府網站等服務渠道同源發布。二是推動“最多跑一次”。推進聯辦事項“最多跑一次”。積極配合政務服務中心,梳理企業群眾辦好“一件事”的關聯事項,聚焦重點領域重點事項環節多、材料多、時限長問題,整合再造辦理流程和申報材料,依托政務服務平臺,構建網上并聯審批系統,逐項定制審批流程,推動更多跨部門、跨層級事項“最多跑一次”。

 

 

 

                                      

 

 

 

 

第二部分 2019年部門預算表                   部門公開表1

2019年部門財政撥款收支預算總表

部門:桐城市城鄉規劃局

 

 

 

 

單位:萬元

               

 

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、上年結轉

 

一、本年支出

929.25

929.25

 

  政府性基金預算撥款

 

(一)一般公共服務

 

 

 

 

 

(二)外交

 

 

 

二、本年收入

929.25

(三)國防

 

 

 

(一)一般公共預算撥款

929.25

(四)公共安全

 

 

 

    經常收入預算撥款

929.25

(五)教育

 

 

 

    國庫管理非稅收入

 

(六)科學技術

 

 

 

(二)政府性基金預算撥款

 

(七)文化體育與傳媒

 

 

 

(三)國有資本經營預算撥款收入

 

(八)社會保障和就業

22.70

22.70

 

 

 

(九)社會保險基金支出

 

 

 

 

 

(十)醫療衛生與計劃生育

4.05

4.05

 

 

 

(十一)節能環保

 

 

 

 

 

(十二)城鄉社區事務

894.71

894.71

 

 

 

(十三)農林水事務

 

 

 

 

 

(十四)交通運輸

 

 

 

 

 

(十五)資源勘探電力信息等事務

 

 

 

 

 

(十六)商業服務業等事務

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地區支出

 

 

 

 

 

(十九)國土資源氣象等事務

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

7.79

7.79

 

 

 

(二十一)糧油物資管理事務

 

 

 

 

 

(二十二)國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

(二十三)預備費

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)轉移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)債務還本支出

 

 

 

 

 

(二十七)債務付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)債務發行費用支出

 

 

 

 

 

(二十九)災害防治及應急管理

 

 

 

上年結轉

 

二、結轉下年

 

 

 

  一般公共預算

 

  一般公共預算

 

 

 

  政府性基金預算

 

  政府性基金預算

 

 

 

  國有資本經營預算

 

  國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

929.25

支出總計

929.25

929.25

 

注:本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

 

 

 

 

 

                       

                                                                        部門公開表2

2019年部門一般公共預算支出預算表

部門:桐城市城鄉規劃局

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

合計

929.25

168.45

760.80

208

社會保障和就業支出

22.70

22.70

 

  20805

  行政事業單位離退休

22.70

22.70

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

22.70

22.70

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.05

4.05

 

  21011

  行政事業單位醫療

4.05

4.05

 

    2101101

    行政單位醫療

2.03

2.03

 

    2101102

    事業單位醫療

2.02

2.02

 

212

城鄉社區支出

894.71

133.91

760.80

  21202

  城鄉社區規劃與管理

894.71

133.91

760.80

    2120201

    城鄉社區規劃與管理

894.71

133.91

760.80

221

住房保障支出

7.79

7.79

 

  22102

  住房改革支出

7.79

7.79

 

    2210201

    住房公積金

7.79

7.79

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表3

2019年部門一般公共預算基本支出預算表

 

部門:桐城市城鄉規劃局

 

單位:萬元

 

經濟分類科目

預算數

 

科目編碼

科目名稱

 

 

 

168.45

 

301

工資福利支出

148.83

 

  30101

  基本工資

78.32

 

  30102

  津貼補貼

33.60

 

  30103

  獎金

1.59

 

  30104

  社會保障繳費

4.83

 

  30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

22.70

 

  30113

  住房公積金

7.79

 

302

商品和服務支出

19.62

 

  30201

  辦公費

3.00

 

  30202

  印刷費

0.80

 

  30211

  差旅費

3.00

 

  30213

  維修()

0.50

 

  30215

  會議費

3.50

 

  30216

  培訓費

1.50

 

  30217

  公務接待費

2.90

 

  30228

  工會經費

0.78

 

  30229

  福利費

0.10

 

  30239

  其他交通費用

3.54

 

 

 

 

                                                                                                  部門功開表4

 

2019年部門政府性基金預算收支預算表

部門:桐城市城鄉規劃局

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金財政撥款收入

本年政府性基金財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

注:城鄉規劃局沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

                                                   

 

 

 

 

部門公開表5

國有資本經營預算支出預算表

部門:桐城市城鄉規劃局

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年國有資本經營預算財政撥款收入

本年國有資本經營預算財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

注:城鄉規劃局沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 部門公開表6

2019年部門收支預算總表

部門:桐城市城鄉規劃局

 

單位:萬元

              

 

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

929.25

一、一般公共服務

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交

 

三、納入專戶管理政府非稅收入

 

三、國防

 

四、其他收入

111.99

四、公共安全

 

     事業收入

 

五、教育

 

     經營收入

111.99

六、科學技術

 

     上級補助收入

 

七、文化體育與傳媒

 

     附屬單位上繳收入

 

八、社會保障和就業

22.70

     其他

 

九、社會保險基金支出

 

 

 

十、醫療衛生

4.05

 

 

十一、節能環保

 

 

 

十二、城鄉社區事務

1006.70

 

 

十三、農林水事務

 

 

 

十四、交通運輸

 

 

 

十五、資源勘探電力信息等事務

 

 

 

十六、商業服務業等事務

 

 

 

十七、金融監管等事務支出

 

 

 

十八、地援助其他地區支出

 

 

 

十九、國土資源氣象等事務

 

 

 

二十、住房保障支出

7.79

 

 

二十一、糧油物資管理事務

 

 

 

二十二、國有資本經營預算支出

 

 

 

二十三、預備費

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、轉移性支出

 

 

 

二十六、債務還本支出

 

 

 

二十七、債務付息支出

 

 

 

二十八、債務發行費用支出

 

 

 

二十九、災害防治及應急管理支出

 

本年收入合計

1041.24

本年支出合計

1041.24

 

 

 

 

上年結余收入

 

結轉下年

 

  一般公開預算

 

  一般公開預算

 

  政府性基金預算

 

  政府性基金預算

 

  國有資本經營預算

 

  國有資本經營預算

 

  財政專戶

 

  財政專戶

 

  其他

 

  其他

 

 

 

 

 

收入總計

1041.24

支出總計

1041.24


 

                                                                                   部門公開表7

2019年部門收入預算總表

部門:桐城市城鄉規劃局

單位:萬元

功能分類科目

合計

上年

結余

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目

編碼

科目名稱

小計

事業收入

經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

 

合計

1,041.24

 

929.25

 

 

111.99

 

111.99

 

 

 

208

社會保障和就業支出

22.70

 

22.70

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

22.70

 

22.70

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

22.70

 

22.70

 

 

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.05

 

4.05

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

4.05

 

4.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

2.03

 

2.03

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

2.02

 

2.02

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

1,006.70

 

894.71

 

 

111.99

 

111.99

 

 

 

21202

城鄉社區規劃與管理

1,006.70

 

894.71

 

 

111.99

 

111.99

 

 

 

2120201

城鄉社區規劃與管理

1,006.70

 

894.71

 

 

111.99

 

111.99

 

 

 

221

住房保障支出

7.79

 

7.79

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.79

 

7.79

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

7.79

 

7.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  部門公開表8

2019年部門支出預算總表

部門:桐城市城鄉規劃局

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

 

合計

1,041.24

280.44

760.80

208

社會保障和就業支出

22.70

22.70

 

20805

  行政事業單位離退休

22.70

22.70

 

2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

22.70

22.70

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.05

4.05

 

21011

  行政事業單位醫療

4.05

4.05

 

2101101

    行政單位醫療

2.03

2.03

 

2101102

    事業單位醫療

2.02

2.02

 

212

城鄉社區支出

1,006.70

245.90

760.80

21202

  城鄉社區規劃與管理

1,006.70

245.90

760.80

2120201

    城鄉社區規劃與管理

1,006.70

245.90

760.80

221

住房保障支出

7.79

7.79

 

22102

  住房改革支出

7.79

7.79

 

2210201

    住房公積金

7.79

7.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表9

 

2019年部門政府購買服務支出表

單位:萬元

支出項目

購買

方式

購買服務起止時間

合計

一般公共

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

預算

 

 

 

 

 

 

 

 

注:城鄉規劃局2019年無部門政府購買服務支出,故本表無數據。


部門公開表10

桐城城鄉規劃局 2019部門政府購買服務支出表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共
預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:桐城市城鄉規劃局2019年部門預算沒有安排政府購買服務支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

桐城市城鄉規劃局 2019年財政撥款收支預算929.25萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款929.25萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入929.25萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出894.71萬元,占96.28%;社會保障和就業支出22.7萬元,占2.44%;醫療衛生與計劃生育支出4.05萬元,占0.44%;住房保障支出7.79萬元,占0.84%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況

桐城市城鄉規劃局2019年一般公共預算撥款929.25萬元,比2018年預算撥款增加763.06萬元,增長82.12%,主要原因:一是機關事業單位工作人員增資;二是按照政府安排城鄉規劃局2019年需要編制、設計8個規劃項目755.8萬元,項目資金大幅增長。

(二)一般公共預算撥款結構情況

一般公共服務支出894.71萬元,占96.28%;社會保障和就業支出22.7萬元,占2.44%;醫療衛生與計劃生育支出4.05萬元,占0.44%;住房保障支出7.79萬元,占0.84%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況

1. 城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)2019年預算929.25萬元,比2018年預算增加763.06萬元,增長82.12%,增長原因主要是一是機關事業單位工作人員增資;二是按照政府安排城鄉規劃局2019年需要編制、設計8個規劃項目755.8萬元,項目資金大幅增長。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算22.7萬元,比2018年預算增加1.63萬元,增長9.28%,增長原因主要是機關事業單位工作人員增資,在職人員養老保險增加。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算2.03萬元,比2018年預算增加0.4萬元,增長8.03%,增長原因主要是機關工作人員增資,醫療保險增加

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算2.02萬元,比2018年預算增加0.04萬元,增長0.98%,增長原因主要是事業工作人員增資,醫療保險增加。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算7.79萬元,比2018年預算增加0.83萬元,增長8.93%,增長原因主要是機關事業單位工作人員增資,住房公積金增加。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

桐城市城鄉規劃局2019年一般公共預算基本支出168.45萬元,其中:

工資福利支出148.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出19.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

桐城市城鄉規劃局 2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

桐城市城鄉規劃局2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,桐城市城鄉規劃局所有收入和支出均納入部門預算管理。桐城市城鄉規劃局 2019年收支總預算1041.24萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。

七、關于2019年收入預算情況說明

桐城市城鄉規劃局 2019年收入預算1041.24萬元,其中:一般公共預算撥款收入929.25萬元,占89.24%,比2018年預算增加875.05萬元,增長189.92%,增長原因主要是是按照政府安排城鄉規劃局2019年需要編制、設計8個規劃項目755.8萬元,項目資金大幅增長。

八、關于2019年支出預算情況說明

桐城市城鄉規劃局2019年支出預算1041.24萬元,比2018年預算增加875.05萬元,增長189.92%,增長原因主要是一是按照政府安排城鄉規劃局2019年需要編制、設計8個規劃項目755.8萬元,項目資金大幅增長;二是2019年新增經營收入;。其中,基本支出168.45萬元,占16.18%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出760.8萬元,占73.06%,主要用于一實施城市總體規劃評估;二編制《北大街歷史文化街區保護規劃》;三編制中心城區十個出讓地塊控規;四編制龍眠東路至南山路橋區域城市設計;五編制王墩油榨巷區域城市設計;六編制中心城區歷史建筑保護圖冊;七城市總體規劃修改;八委托第三方規劃核實、日照分析等費用;九是房租。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費

桐城市城鄉規劃局2019年機關運行經費財政撥款預算19.62萬元,比2018年減少2.64萬元,下降8.81%,下降主要原因是進一步歷行節約,減少購買辦公用品。

(二)政府采購情況

桐城市城鄉規劃局2019年各單位政府采購預算總額0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,城鄉規劃局各單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

(四)績效目標設置情況

桐城市城鄉規劃局2019年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  
 八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

             第五部分    桐城市城鄉規劃局2019年“三公”經費預算

 

 

一、2019年“三公”經費支出預算表

單位:萬元

  

預 算 數

  

2.6 

因公出國(境)費

 

公務接待費

2.6

公務用車購置及運行費

 

  其中:公務用車運行費

 

        公務用車購置費

 

 

二、2019年“三公”經費支出預算情況說明

桐城市城鄉規劃局 2019年“三公經費支出預算為2.6萬元,比2018年預算減少0.1萬元,下降9.62%。其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元,公務接待費支出預算為2.6萬元,公務用車購置及運行費支出預算為0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元, 2018年預算持平,持平原因是兩年均未安排因公出國(境)事項。經費使用嚴格執行《安慶市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(財行〔2015508)、《安慶市市直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》財行〔2015509)等相關規定。

(二)公務接待費支出2.6萬元,比2018年預算減少0.1萬元,下降9.62%,下降原因主要是進一步歷行節約,減少公務接待批次和人次。該項經費主要用于上級單位檢查,上級規劃部門規劃編制調研接待。經費使用貫徹落實中央“八項規定”精神和省、市實施細則,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《桐城市黨政機關國內公務接待管理辦法》、《桐城市直機關公務接待費管理暫行辦法》(財行〔2015248號)等規定。

(三)公務用車購置及運行費支出0萬元,與2018年預算持平,原因主要是城鄉規劃局參加公務用車改革,沒有保留公務用車。公務用車購置費0萬元,與2018年預算持平,原因主要是城鄉規劃局2019年沒有安排購置公務用車。

 

政務公開聯系電話(或電子郵箱):6869571

 



 

 注:因機構改革原城鄉規劃局遷移至自然資源和規劃局

  

 

  

 

 

ZHU  

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